| Faktúra doručená: | 13.3.2024 |
| Číslo objednávky: | 19/3/2024 |
| Číslo zmluvy: | Z202310961_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
| Senické a skalické pekárne, a.s. |
| Priemyselná 1338 |
| 905 01 Senica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Potraviny |
| Názov položky |
| potraviny |
| potraviny |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
659,26 Eur |