| Faktúra doručená: | 21.3.2024 |
| Číslo objednávky: | 40/3/24 |
| Číslo zmluvy: | Z20237173_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
| Krajinská cesta 3 |
| 92101 Piešťany |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Potraviny |
|
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 245,64 Eur |