Faktúra 26730020

Faktúra doručená:14.1.2026
Číslo objednávky:22/2026
Číslo zmluvy:RD č. 58/2024

Dodávateľ
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
92101 Piešťany
IČO:31428819
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavska 59
907 01 Myjava
IČO:00610721

ceny sú vrátane DPH
Potraviny
Názov položky
potraviny
potraviny
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 430,23 Eur