| Faktúra doručená: | 31.8.2026 |
| Číslo objednávky: | 202600111 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| Europapier Slovensko, s.r.o. |
| Panónska cesta 40 |
| 852 45 Bratislava 5 |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Misky, vaničky, folia,viečka |
| Názov položky |
| Misky, vaničky, folia,viečka |
| centový rozdiel |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,79 Eur |