| Faktúra doručená: | 22.1.2019 |
| Číslo objednávky: | 11/01/2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| VIDRA spol. s r.o. ŽILINA |
| Štrková 8 |
| 011 96 Žilina |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
|
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,80 Eur |