Faktúra 23711221

Faktúra doručená:18.5.2023
Číslo objednávky:HS 24/2023
Číslo zmluvy:z 20228802_Z

Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova
851 01 Bratislava 5
IČO:33768897
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavska 59
907 01 Myjava
IČO:00610721

ceny sú vrátane DPH
čist.prostriedky
Názov položky
Čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 536,78 Eur