Faktúra 23711585

Faktúra doručená:26.6.2023
Číslo objednávky:HS 31/2023
Číslo zmluvy:RD Z20228803_Z

Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova
851 01 Bratislava 5
IČO:33768897
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavska 59
907 01 Myjava
IČO:00610721

ceny sú vrátane DPH
čistiace pom.
Názov položky
Čistiace pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 517,90 Eur