| Faktúra doručená: | 11.5.2023 |
| Číslo objednávky: | 7/5/23 |
| Číslo zmluvy: | Z20226201_Z |
|
|
|
| Dodávateľ |
| NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
| Cabajská |
| 950 22 Nitra |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Potraviny |
| Názov položky |
| potraviny |
| potraviny |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
920,76 Eur |