Faktúra doručená: | 23.5.2023 |
Číslo objednávky: | 316001 |
|
|
|
Dodávateľ |
MED-ART s.r.o.NITRA |
Hornočermánska 4 |
949 01 Nitra |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
Staromyjavska 59 |
907 01 Myjava |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Lieky |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,65 Eur |