Faktúra 23711981

Faktúra doručená:07.8.2023
Číslo objednávky:HS37/2023
Číslo zmluvy:RD č.Z202213999

Dodávateľ
Ing.Peter Gerši - GC Tech
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavska 59
907 01 Myjava
IČO:00610721

ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky
Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 207,32 Eur