Faktúra 23713268

Faktúra doručená:11.12.2023
Číslo objednávky:HS 69/2023
Číslo zmluvy:RD Z20239722_Z

Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Wolkrova
851 01 Bratislava 5
IČO:33768897
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavska 59
907 01 Myjava
IČO:00610721

ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky
Názov položky
Čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 671,62 Eur