| Faktúra doručená: | 15.2.2017 |
| Číslo objednávky: | 31/2/2017 |
| Číslo zmluvy: | 5/2016 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| FALCO, s.r.o. |
| Šmidkeho 16/14 |
| 81101 Trenčín |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| Potraviny |
| Potraviny |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,27 Eur |