| Faktúra doručená: | 28.2.2018 |
| Číslo objednávky: | 7/17 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PLYNTLAK, s.r.o. |
| Púpavová 7481/2 |
| 917 01 Trnava |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| Revízie: |
| Revízie: |
| Revízie: |
| Revízie: |
| Revízie: |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
786,60 Eur |