| Faktúra doručená: | 31.10.2018 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MAGNA ENERGIA a.s. |
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave |
| Staromyjavska 59 |
| 907 01 Myjava |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| El. energia: |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 565,11 Eur |