Faktúra 22712093

Faktúra doručená:31.8.2022
Číslo objednávky:17.12.2020
Číslo zmluvy:950023926

Dodávateľ
Diversey Slovensko,s.r.o.
Rybnická
831 06 Bratislava - mestská časť Rača
IČO:35835401
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave
Staromyjavska 59
907 01 Myjava
IČO:00610721

ceny sú vrátane DPH
pracie prostriedky
Názov položky
pracie prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 902,46 Eur